
为进一步强化内控制度学习,切实提升重点岗位人员制度合规履职能力水平,9月18日,集团合规办组织开展第一期重点岗位制度宣讲暨合规履职专项培训。

本期培训共设置四个专题环节。集团财务部围绕《集团资产管理制度》,系统讲解资产处置环节的核心注意事项;审计部结合《集团工程建设项目审计管理办法》,深入剖析项目实施前期的工程审计重点与风险防控点;投融资部聚焦《资产合规管理手册》,详细解读长期股权投资、内外部股权转让的合规操作流程与注意事项;法务风控部梳理现场发放供全体合同发起人对照自查的《合同负面清单30条》,结合合同审查案例,详细讲解守好合同风险“第一道防线”的共性和个性合规实操要点。

整场培训内容详实、针对性强,将制度条文与业务条线岗位实际紧密结合,以案例展示,有效提升了参训人员对制度的理解与运用。下一阶段,集团合规办将持续深入开展重点岗位内控制度宣贯活动,不断提升全体员工的制度理解深度、业务实操应用水平及合规履职素养,为集团高质量发展提供坚实的制度支撑和法治保障。

培训以视频形式召开,各单位财务、审计、投融资、法务条线及相关业务人员等近300人参加。